询价编号:CR1101-XJ-2025-124
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一、询价内容
1. 物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 到货地点 | 需求日期 | 备注 |
1 | 有机房客梯 | 1600kg-1.75m/s-10F/10S | 台 | 3 | ******卫生院项目 | 2025年4月 | 详情见附表1 |
2 | 无机房客梯 | 1600kg-1m/s-3F/3S | 台 | 3 | ******卫生院项目 | 2025年4月 | 详情见附表1 |
3 | 有机房客梯 | 1150kg-1.75m/s-10F/10S | 台 | 1 | ******卫生院项目 | 2025年4月 | 详情见附表1 |
4 | 有机房客梯 | 1150kg-1.75m/s-10F/10S | 台 | 1 | ******卫生院项目 | 2025年4月 | 详情见附表1 |
2. 技术质量要求:符合现行国家标准、行业标准等有关规定;
3. 品牌要求:日立、奥的斯、蒂升、迅达。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2025年3月28日17时00分。
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(******),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价资料要求:授权委托书(代理人)、报价函、营业执照(三证合一)、开户许可证、法人身份证、近年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料。
2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于设备费、安拆费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
(1)国家标准和行业标准。
(2)设计图纸。
(3)业主及监理工程师提出的设备材料质量要求。
4.货物验收方式
(1)卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。
(2)物资运抵交货地点后,买卖双方及施工、监理单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。如发现包装破损,应作出记录并立即检查,确认是否对物资本身造成损伤。如确认对物资本身造成了损伤,卖方应及时更换被损伤的物资,或者免费进行必要的补救以达到物资出厂的标准。
(3)物资经验收合格后,买方向卖方出具验收单据,此验收合格的单据不作为判定物资质量的依据。
(4)买方有权对验收合格后的物资交有资质的检验部门检验,如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求,卖方应及时更换,或者根据买方要求对缺陷免费进行修复以满足技术规格的要求,并承担该部分检验费用。
(5)买方在物资到达最终目的地后对物资进行检验、测试及必要时拒绝接受物资的权利应不会因为物资在从卖方制造厂启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
5.货款结算支付方式
5.1结算。
每月 16 日为双方价款结算日期(即上月 16 日至当月15日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付。
(1)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(2)入账完成后1个月支付已进场设备款的70%,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,原则上一年内不超过70%。
(3)项目工程完工并经验收合格后,支付至已入账材料款的85%。
(4)项目结算审计完后付至已入账材料款的97%。
(5)待项目质量保修金缺陷责任期满后,一次性支付剩余3%货款。缺陷责任期12个月。
(******银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现费用由乙方承担。
(7******银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.具体详细图纸联系项目联系人汪婧。
四.联系方式
******卫生院新建工程项目EPC总承包项目经理部
联 系 人:汪婧
联系电话:******
邮 箱:******
******卫生院项目施工现场
******管理中心第一分中心
联系电话:******
2025年3月24日